行政院衛生署

                                                                    歲出機關別預算表

經資門併計                                                           中華民國99年度                                                     單位:新台幣千元
─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────────
    科                                     目     │              │              │本年度與上年度│
──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │ 說                                         明 
 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名                   稱  │              │              │比          較│                
──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────────
    │    │    │    │0057000000                │              │              │              │                                                    
22  │    │    │    │衛生署主管                │    41,506,554│    41,710,427│      -203,873│                                                    
    │    │    │    │0057010000                │              │              │              │                                                    
    │1   │    │    │衛生署                    │    41,506,554│    41,710,427│      -203,873│本科目上年度法定預算數42,494,305千元,由「科技      
    │    │    │    │                          │              │              │              │發展工作」科目370,213千元、「一般行政」科目78,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │170千元、「衛生醫療資訊業務」科目6,320千元、「      
    │    │    │    │                          │              │              │              │藥政業務」科目248,006千元、「食品衛生業務」科       
    │    │    │    │                          │              │              │              │目81,169千元,合共移出783,878千元,列入行政院       
    │    │    │    │                          │              │              │              │衛生署食品藥物管理局項下,淨計如表列上年度預算      
    │    │    │    │                          │              │              │              │數。                                                
    │    │    │    │5157010000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │教育支出                  │       116,720│       124,000│        -7,280│                                                    
    │    │    │    │5157011100                │              │              │              │                                                    
    │    │1   │    │公費生培育工作            │       116,720│       124,000│        -7,280│1.本科目係由上年度預算「醫事人力培訓工作」改設      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   。                                               
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數116,720千元,包括業務費900千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   獎補助費115,820千元。                            
    │    │    │    │                          │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)醫學系公費生培育工作59,620千元,較上年度減      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列獎助醫學系公費生待遇、補(捐)助承辦學校教      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    學用設備等經費24,380千元。                      
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)地方養成公費生培育工作57,100千元,較上年度      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    減列捐助承辦學校教學用設備經費3,060千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    增列獎助地方養成公費生待遇經費20,160千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    計淨增17,100千元。                              
    │    │    │    │5257010000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │科學支出                  │     3,554,609│     3,601,466│       -46,857│                                                    
    │    │    │    │5257011700                │              │              │              │                                                    
    │    │2   │    │科技業務                  │     3,554,609│     3,601,466│       -46,857│                                                    
    │    │    │    │5257011710                │              │              │              │                                                    
    │    │    │1   │科技發展工作              │       754,533│       830,399│       -75,866│1.本科目上年度法定預算數1,200,612千元,配合本       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   署食品藥物管理局成立,移出370,213千元,列入      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   所屬食品藥物管理局項下,淨計如表列上年度預算     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   數。                                             
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數754,533千元,包括業務費68,614千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,設備及投資1,488千元,獎補助費684,431千元     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   。                                               
    │    │    │    │                          │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)推動醫藥衛生科技發展與管理43,353千元,較上      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    年度增列委託研究計畫徵求審查管考作業等經費      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    2,290千元。                                     
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)醫衛科技研究及國家型計畫711,180千元,較上       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    年度減列建置台灣生物資料庫先期規劃等經費78      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,156千元。                                      
    │    │    │    │5257011720                │              │              │              │                                                    
    │    │    │2   │財團法人國家衛生研究      │     2,793,942│     2,764,980│        28,962│1.本年度預算數2,793,942千元均為獎補助費。           
    │    │    │    │院發展計畫                │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)醫衛生命科技研究計畫1,885,920千元,較上年       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度增列抗體、晶片研究器材及輔助器材等經費88      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,950千元。                                      
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)生醫研究資源服務計畫70,000千元,較上年度減      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列資料庫建置等經費2,852千元。                   
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)生技製藥國家型科技計畫-藥物開發研究335,458      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元,較上年度增列藥物、試劑研究器材及輔助      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    器材等經費24,658千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)奈米醫學科技研究計畫124,206千元,較上年度       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    減列培養皿研究耗材等經費5,794千元。             
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (5)建立國家臨床試驗合作網絡計畫64,120千元,與      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度同。                                      
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (6)實證衛生政策研發計畫74,240千元,較上年度減      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列試劑耗材等經費10,000千元。                    
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (7)台灣人用疫苗研發含量產技術計畫200,000千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,較上年度減列日本腦炎疫苗研發等經費66,000      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元。                                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (8)物質成癮研究計畫39,998千元,與上年度同。        
    │    │    │    │5257011730                │              │              │              │                                                    
    │    │    │3   │醫療科技計畫              │         6,134│         6,087│            47│1.本年度預算數6,134千元,包括業務費2,310千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   設備及投資3,824千元。                            
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數6,134千元,係辦理無線射頻身分識       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   別系統之醫療應用計畫,總經費23,212千元,分4      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   年辦理,96至98年度已編列17,078千元,本年度續     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   編列最後1年經費6,134千元,較上年度增列整合無     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   線射頻身分辨識系統等經費47千元。                 
    │    │    │    │6657010000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │社會保險支出              │    28,301,678│    27,728,744│       572,934│                                                    
    │    │    │    │6657012000                │              │              │              │                                                    
    │    │3   │    │全民健康保險業務          │    27,394,927│    27,228,744│       166,183│                                                    
    │    │    │    │6657012010                │              │              │              │                                                    
    │    │    │1   │全民健康保險工作          │        40,679│        42,281│        -1,602│1.本年度預算數40,679千元,包括業務費38,656千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   ,設備及投資2,023千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)全民健康保險業務5,412千元,較上年度減列一       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    般事務費及購置資訊設備等經費1,198千元。         
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)全民健康保險監理業務8,264千元,較上年度減       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列通訊費等346千元。                             
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)全民健康保險醫療費用協定業務5,693千元,較       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度減列印刷、辦公室清潔管理等經費260千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    元。                                            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)全民健康保險爭議審議業務21,310千元,較上年      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度增列資訊系統維護等經費202千元。               
    │    │    │    │6657012020                │              │              │              │                                                    
    │    │    │2   │漁民、水利會會員及其      │    27,354,248│    21,349,143│     6,005,105│1.本年度預算數27,354,248千元,均為獎補助費。        
    │    │    │    │他團體保險費補助          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)漁民、水利會會員及其他地區團體保險費補助24      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,854,248千元,較上年度增列3,505,105千元。       
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)新增直轄市非設籍健保欠費繳款專案補助2,500,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    000千元。                                       
    │    │    │    │6657012030                │              │              │              │                                                    
    │    │    │3   │全民健康保險行政費補      │             -│     5,837,320│    -5,837,320│上年度預算數係全民健康保險行政費補助,本年度改      
    │    │    │    │助                        │              │              │              │由衛生署中央健康保險局編列,所列5,837,320千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │如數減列。                                          
    │    │    │    │6657014000                │              │              │              │                                                    
    │    │4   │    │長期照護保險業務          │        28,963│             -│        28,963│1.本年度預算數28,963千元,包括業務費28,684千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   ,設備及投資279千元。                            
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本科目係新增,本年度預算數28,963千元,係辦理      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   長期照護保險需要調查與規劃等所需經費。           
    │    │    │    │6657018100                │              │              │              │                                                    
    │    │5   │    │非營業特種基金            │       877,788│       500,000│       377,788│                                                    
    │    │    │    │6657018101                │              │              │              │                                                    
    │    │    │1   │全民健康保險紓困基金      │       876,858│       500,000│       376,858│1.本年度預算數876,858千元,包括設備及投資465,0      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   00千元及獎補助費411,858千元。                    
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)國庫撥充全民健康保險紓困基金465,000千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    較上年度減列35,000千元。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)新增公益彩券回饋金協助弱勢族群排除就醫障礙      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    411,858千元。                                   
    │    │    │    │6657018102                │              │              │              │                                                    
    │    │    │2   │全民健康保險基金          │           930│             -│           930│1.本年度預算數930千元,均為設備及投資。             
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.新增國庫撥充全民健康保險基金本金如列數。          
    │    │    │    │6757010000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │社會救助支出              │             -│       300,000│      -300,000│                                                    
    │    │    │    │6757013000                │              │              │              │                                                    
    │    │6   │    │漢生病病人補償及保障      │             -│       300,000│      -300,000│上年度辦理漢生病病人補償及保障計畫預算業已編竣      
    │    │    │    │計畫                      │              │              │              │,所列300,000千元如數減列。                         
    │    │    │    │7157010000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │醫療保健支出              │     9,533,547│     9,956,217│      -422,670│                                                    
    │    │    │    │7157010100                │              │              │              │                                                    
    │    │7   │    │一般行政                  │       590,302│       582,553│         7,749│1.本科目上年度法定預算數660,723千元,配合本署       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   食品藥物管理局成立,移撥83名員額,移出78,170     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   千元,列入所屬食品藥物管理局項下,淨計如表列     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   上年度預算數。                                   
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數590,302千元,包括人事費520,383千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,業務費57,293千元,設備及投資10,934千元,     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   獎補助費1,692千元。                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)人員維持費520,383千元,較上年度減列駕駛1人      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    之人事費448千元,增列聘用人員28人之人事費       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    、員工薪俸晉級差額、退休離職儲金等經費21,0      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    48千元,計淨增20,600千元。                      
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費69,919千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    辦公廳舍修繕、器具養護等經費14,307千元,增      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列採購稽核委員實地查核等經費1,456千元,計       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    淨減12,851千元。                                
    │    │    │    │7157011000                │              │              │              │                                                    
    │    │8   │    │醫政業務                  │     3,450,844│     3,701,426│      -250,582│1.本科目係由上年度預算「醫政管理」、「醫療照護      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   」等科目合併改設。                               
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數3,450,844千元,包括業務費480,960      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   千元,設備及投資14,186千元,獎補助費2,955,69     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   8千元。                                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)醫政法規與醫事人員及機構管理13,007千元,較      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度減列醫事人員繼續教育課程及積分審查工      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    作等經費2,112千元,增列醫事人員特考審查經       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    費500千元,計淨減1,612千元。                    
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)醫療業務督導管理7,193千元,較上年度減列辦       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    理精神衛生法教育訓練及緊急醫療通訊志工教育      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    訓練等經費2,043千元,增列醫療財團法人及醫       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    療社團法人財務報告審查作業等經費1,800千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,計淨減243千元。                               
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)醫療替代役8,290千元,較上年度減列水電費、       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    房屋修繕費及替代役役男辦公廳舍租金3,557千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    元。                                            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)健全醫療衛生體系207,870千元,較上年度減列       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    推動社區衛生醫療防疫服務、電子病歷輔導、醫      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    院評鑑、查核機制建立與實施等經費31,300千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,增列辦理醫療服務國際化相關計畫等經費10,5      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    10千元,計淨減20,790千元。                      
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (5)全面提升醫事機構服務品質100,894千元,較上       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    年度減列提升血液供輸品質計畫、臨床檢驗、放      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    射品質工作及醫療廢棄物清除處理等經費43,460      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元。                                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (6)醫事人力規劃與訓練2,352,036千元,較上年度       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    減列教學醫院教學費用、一般醫學訓練計畫等經      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    費154,538千元,增列辦理住院醫師招募及師資       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    培訓等經費27,582千元,計淨減126,956千元。       
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (7)建立優質之緊急醫療救護體系173,985千元,較       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    上年度減列婦產科醫師與助產人員業務合作試辦      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    計畫、遠距救護即時通系統等經費39,288千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    增列緊急醫療資訊系統計畫等經費12,537千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    計淨減26,751千元。                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (8)加強精神疾病防治與心理衛生工作587,569千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,較上年度減列非愛滋藥癮者替代療法計畫、濟      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    助康復之家復健床位等經費167,162千元,增列       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    濟助精神疾病嚴重病人強制鑑定、強制住院及強      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    制社區治療醫療費用與獎勵精神衛生相關機關、      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    團體從事病人社區照顧等經費139,949千元,計       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    淨減27,213千元。                                
    │    │    │    │                          │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │7157011100                │              │              │              │                                                    
    │    │9   │    │護理及健康照護業務        │       831,492│       979,220│      -147,728│1.本年度預算數831,492千元,包括業務費344,603千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,設備及投資435千元,獎補助費486,454千元。     
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)山地離島醫療保健行政工作34,922千元,較上年      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度減列辦理離島地區緊急醫療轉診服務等經費2,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    835千元。                                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)推動護理行政工作621千元,較上年度減列通訊       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    費19千元。                                      
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)落實長照十年計畫及身心障礙醫療復健網絡290,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    576千元,較上年度減列委託辦理整合照顧制度       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    、兒童聯合評估中心及捐助一般護理之家、日間      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    照護等經費112,215千元,增列委託辦理護理機       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    構品質管理及捐助辦理中期照護創新服務計畫等      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    經費10,000千元,計淨減102,215千元。             
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)強化護理人力培育與功能提升45,461千元,較上      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    年度減列委託辦理護理助產業務政策規劃及推動      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    專科護理師之培育等經費6,637千元。               
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (5)加強山地離島及原住民醫療保健服務459,912千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    元,較上年度減列補助山地離島衛生所室辦公廳      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    舍修繕及擴建等經費36,022千元。                  
    │    │    │    │7157011400                │              │              │              │                                                    
    │    │10  │    │國民健康資訊建設計畫      │       192,250│       248,434│       -56,184│1.本年度預算數192,250千元,包括業務費131,800千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,設備及投資60,450千元。                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)推動實施電子病歷32,415千元,較上年度減列電      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    子病歷瀏覽系統等經費11,793千元。                
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)營運醫事憑證管理中心62,445千元,較上年度減      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列醫事憑證IC卡卡材費45,000千元,增列憑證管      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    理中心營運及系統擴充等經費24,143千元,計淨      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    減20,857千元。                                  
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)衛生機關單一入口及資訊整合應用75,300千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    較上年度減列公共衛生資訊整合應用服務系統等      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    經費21,906千元。                                
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)推動健康資料加值應用22,090千元,較上年度減      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列健康資料中心維運經費5,968千元,增列開發       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    健康指標與基礎資料庫及資訊設備購置等經費4,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    340千元,計淨減1,628千元。                      
    │    │    │    │7157011500                │              │              │              │                                                    
    │    │11  │    │國立新竹醫院籌設計畫      │        89,500│             -│        89,500│1.本年度預算數89,500千元,均為設備及投資。          
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本科目係新增,本年度預算數89,500千元,係辦理      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   國立新竹醫院規劃設計及興建工程,總經費8,852,     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   118千元,分10年辦理,本年度編列第1年經費。       
    │    │    │    │7157011600                │              │              │              │                                                    
    │    │12  │    │企劃業務                  │        71,717│        65,736│         5,981│1.本年度預算數71,717千元,包括業務費68,097千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   ,設備及投資2,293千元,獎補助費1,327千元。       
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)衛生業務企劃10,680千元,較上年度增列辦理提      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    升公共衛生行政人員之能力與專業素養訓練等經      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    費5,793千元。                                   
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)衛生業務管理考核2,255千元,較上年度減列通       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    訊費等96千元。                                  
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)衛生政策推展20,126千元,較上年度減列辦理全      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    國衛生保健志工保險費及衛生政策宣導等經費1,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    895千元。                                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)國際衛生行政人才培訓4,796千元,與上年度同       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    。                                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (5)衛生統計及調查分析12,738千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    家庭醫療保健消費研究調查等經費1,292千元。       
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (6)衛生教育模式之建立與推廣21,122千元,較上年      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度增列辦理提升衛教方法及技能、衛生教育推廣      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    等經費3,471千元。                               
    │    │    │    │7157011700                │              │              │              │                                                    
    │    │13  │    │國際衛生業務              │        99,376│       107,062│        -7,686│1.本年度預算數99,376千元,包括業務費81,586千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   ,設備及投資1,030千元,獎補助費16,760千元。      
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容較上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)加強辦理參與國際性衛生組織活動18,958千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    較上年度減列參加國際衛生組織活動等經費4,05      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    0千元。                                         
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)推動雙邊國際衛生合作與交流28,584千元,較上      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    年度減列辦理推動雙邊國際衛生合作與交流等經      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    費1,116千元。                                   
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)加強辦理區域性多邊國際衛生合作交流16,811千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    元,較上年度減列辦理區域性多邊國際衛生合作      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    交流等經費4,120千元。                           
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (4)國際醫療援助及合作35,023千元,較上年度增列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    辦理中長期醫療援助與公共衛生合作計畫等經費      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    1,600千元。                                     
    │    │    │    │7157011800                │              │              │              │                                                    
    │    │14  │    │衛生醫療資訊業務          │       131,883│       129,111│         2,772│1.本科目上年度法定預算數135,431千元,配合本署       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   食品藥物管理局成立,移出6,320千元,列入所屬      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   食品藥物管理局項下,淨計如表列上年度預算數。     
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數131,883千元,包括業務費110,164千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,設備及投資21,719千元。                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)衛生行政資訊業務49,816千元,較上年度增列公      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    文線上簽核系統開發等經費6,976千元。             
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)全國醫療資訊網業務75,848千元,較上年度減列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    公用類系統維護及改版等經費2,369千元。           
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)電子化衛生署推動計畫6,219千元,較上年度減       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列電子表單及預算控制系統擴充等經費1,835千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    元。                                            
    │    │    │    │7157011900                │              │              │              │                                                    
    │    │15  │    │醫院營運業務              │     3,923,183│     4,027,675│      -104,492│1.本年度預算數3,923,183千元,包括業務費10,950       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   千元,設備及投資1,524千元,獎補助費3,910,709     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   千元。                                           
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數3,923,183千元,係辦理所屬醫院營       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   運輔導經費,較上年度減列人事費補助、輔導所屬     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   醫院營運業務等經費117,463千元,增列補助偏遠      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   離島地區署立醫院建置醫療設施等經費12,971千元     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   ,計淨減104,492千元。                            
    │    │    │    │7157018100                │              │              │              │                                                    
    │    │16  │    │非營業特種基金            │        50,000│        10,000│        40,000│                                                    
    │    │    │    │7157018130                │              │              │              │                                                    
    │    │    │1   │醫療藥品基金              │        50,000│        10,000│        40,000│1.本年度預算數50,000千元,均為設備及投資。          
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數50,000千元,係國庫增撥醫療藥品基      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   金辦理金門醫院醫療大樓計畫興建工程等經費,總     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   經費1,209,789千元,分4年辦理,98年度已編列10     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   ,000千元,本年度續編第2年經費50,000千元,較      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   上年度增列40,000千元。                           
    │    │    │    │7157019000                │              │              │              │                                                    
    │    │17  │    │一般建築及設備            │        93,000│        95,000│        -2,000│                                                    
    │    │    │    │7157019002                │              │              │              │                                                    
    │    │    │1   │營建工程                  │        93,000│        95,000│        -2,000│1.本年度預算數93,000千元,均為設備及投資。          
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數93,000千元,係興建生醫管理中心計      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   畫之衛生大樓,總經費1,590,000千元,分5年辦理     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   ,97至98年度已編列685,000千元,本年度續編列      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   第3年經費93,000千元,較上年度減列2,000千元。     
    │    │    │    │7157019800                │              │              │              │                                                    
    │    │18  │    │第一預備金                │        10,000│        10,000│             -│仍照上年度預算數編列。                              
──┴──┴──┴──┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────────