行政院衛生署 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國99年度 單位:新台幣千元 ─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名 稱 │ │ │比 較│ ──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────── │ │ │ │0057000000 │ │ │ │ 22 │ │ │ │衛生署主管 │ 41,506,554│ 41,710,427│ -203,873│ │ │ │ │0057010000 │ │ │ │ │1 │ │ │衛生署 │ 41,506,554│ 41,710,427│ -203,873│本科目上年度法定預算數42,494,305千元,由「科技 │ │ │ │ │ │ │ │發展工作」科目370,213千元、「一般行政」科目78, │ │ │ │ │ │ │ │170千元、「衛生醫療資訊業務」科目6,320千元、「 │ │ │ │ │ │ │ │藥政業務」科目248,006千元、「食品衛生業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │目81,169千元,合共移出783,878千元,列入行政院 │ │ │ │ │ │ │ │衛生署食品藥物管理局項下,淨計如表列上年度預算 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │5157010000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 116,720│ 124,000│ -7,280│ │ │ │ │5157011100 │ │ │ │ │ │1 │ │公費生培育工作 │ 116,720│ 124,000│ -7,280│1.本科目係由上年度預算「醫事人力培訓工作」改設 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數116,720千元,包括業務費900千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎補助費115,820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)醫學系公費生培育工作59,620千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列獎助醫學系公費生待遇、補(捐)助承辦學校教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學用設備等經費24,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地方養成公費生培育工作57,100千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列捐助承辦學校教學用設備經費3,060千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列獎助地方養成公費生待遇經費20,160千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增17,100千元。 │ │ │ │5257010000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 3,554,609│ 3,601,466│ -46,857│ │ │ │ │5257011700 │ │ │ │ │ │2 │ │科技業務 │ 3,554,609│ 3,601,466│ -46,857│ │ │ │ │5257011710 │ │ │ │ │ │ │1 │科技發展工作 │ 754,533│ 830,399│ -75,866│1.本科目上年度法定預算數1,200,612千元,配合本 │ │ │ │ │ │ │ │ 署食品藥物管理局成立,移出370,213千元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 所屬食品藥物管理局項下,淨計如表列上年度預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數754,533千元,包括業務費68,614千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設備及投資1,488千元,獎補助費684,431千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動醫藥衛生科技發展與管理43,353千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列委託研究計畫徵求審查管考作業等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)醫衛科技研究及國家型計畫711,180千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列建置台灣生物資料庫先期規劃等經費78 │ │ │ │ │ │ │ │ ,156千元。 │ │ │ │5257011720 │ │ │ │ │ │ │2 │財團法人國家衛生研究 │ 2,793,942│ 2,764,980│ 28,962│1.本年度預算數2,793,942千元均為獎補助費。 │ │ │ │院發展計畫 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)醫衛生命科技研究計畫1,885,920千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列抗體、晶片研究器材及輔助器材等經費88 │ │ │ │ │ │ │ │ ,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)生醫研究資源服務計畫70,000千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列資料庫建置等經費2,852千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)生技製藥國家型科技計畫-藥物開發研究335,458 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列藥物、試劑研究器材及輔助 │ │ │ │ │ │ │ │ 器材等經費24,658千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)奈米醫學科技研究計畫124,206千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列培養皿研究耗材等經費5,794千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)建立國家臨床試驗合作網絡計畫64,120千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)實證衛生政策研發計畫74,240千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列試劑耗材等經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)台灣人用疫苗研發含量產技術計畫200,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列日本腦炎疫苗研發等經費66,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)物質成癮研究計畫39,998千元,與上年度同。 │ │ │ │5257011730 │ │ │ │ │ │ │3 │醫療科技計畫 │ 6,134│ 6,087│ 47│1.本年度預算數6,134千元,包括業務費2,310千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資3,824千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數6,134千元,係辦理無線射頻身分識 │ │ │ │ │ │ │ │ 別系統之醫療應用計畫,總經費23,212千元,分4 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,96至98年度已編列17,078千元,本年度續 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列最後1年經費6,134千元,較上年度增列整合無 │ │ │ │ │ │ │ │ 線射頻身分辨識系統等經費47千元。 │ │ │ │6657010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 28,301,678│ 27,728,744│ 572,934│ │ │ │ │6657012000 │ │ │ │ │ │3 │ │全民健康保險業務 │ 27,394,927│ 27,228,744│ 166,183│ │ │ │ │6657012010 │ │ │ │ │ │ │1 │全民健康保險工作 │ 40,679│ 42,281│ -1,602│1.本年度預算數40,679千元,包括業務費38,656千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資2,023千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)全民健康保險業務5,412千元,較上年度減列一 │ │ │ │ │ │ │ │ 般事務費及購置資訊設備等經費1,198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)全民健康保險監理業務8,264千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列通訊費等346千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)全民健康保險醫療費用協定業務5,693千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列印刷、辦公室清潔管理等經費260千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)全民健康保險爭議審議業務21,310千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列資訊系統維護等經費202千元。 │ │ │ │6657012020 │ │ │ │ │ │ │2 │漁民、水利會會員及其 │ 27,354,248│ 21,349,143│ 6,005,105│1.本年度預算數27,354,248千元,均為獎補助費。 │ │ │ │他團體保險費補助 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)漁民、水利會會員及其他地區團體保險費補助24 │ │ │ │ │ │ │ │ ,854,248千元,較上年度增列3,505,105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增直轄市非設籍健保欠費繳款專案補助2,500, │ │ │ │ │ │ │ │ 000千元。 │ │ │ │6657012030 │ │ │ │ │ │ │3 │全民健康保險行政費補 │ -│ 5,837,320│ -5,837,320│上年度預算數係全民健康保險行政費補助,本年度改 │ │ │ │助 │ │ │ │由衛生署中央健康保險局編列,所列5,837,320千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │6657014000 │ │ │ │ │ │4 │ │長期照護保險業務 │ 28,963│ -│ 28,963│1.本年度預算數28,963千元,包括業務費28,684千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目係新增,本年度預算數28,963千元,係辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 長期照護保險需要調查與規劃等所需經費。 │ │ │ │6657018100 │ │ │ │ │ │5 │ │非營業特種基金 │ 877,788│ 500,000│ 377,788│ │ │ │ │6657018101 │ │ │ │ │ │ │1 │全民健康保險紓困基金 │ 876,858│ 500,000│ 376,858│1.本年度預算數876,858千元,包括設備及投資465,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元及獎補助費411,858千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國庫撥充全民健康保險紓困基金465,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列35,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增公益彩券回饋金協助弱勢族群排除就醫障礙 │ │ │ │ │ │ │ │ 411,858千元。 │ │ │ │6657018102 │ │ │ │ │ │ │2 │全民健康保險基金 │ 930│ -│ 930│1.本年度預算數930千元,均為設備及投資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增國庫撥充全民健康保險基金本金如列數。 │ │ │ │6757010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會救助支出 │ -│ 300,000│ -300,000│ │ │ │ │6757013000 │ │ │ │ │ │6 │ │漢生病病人補償及保障 │ -│ 300,000│ -300,000│上年度辦理漢生病病人補償及保障計畫預算業已編竣 │ │ │ │計畫 │ │ │ │,所列300,000千元如數減列。 │ │ │ │7157010000 │ │ │ │ │ │ │ │醫療保健支出 │ 9,533,547│ 9,956,217│ -422,670│ │ │ │ │7157010100 │ │ │ │ │ │7 │ │一般行政 │ 590,302│ 582,553│ 7,749│1.本科目上年度法定預算數660,723千元,配合本署 │ │ │ │ │ │ │ │ 食品藥物管理局成立,移撥83名員額,移出78,170 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,列入所屬食品藥物管理局項下,淨計如表列 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數590,302千元,包括人事費520,383千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費57,293千元,設備及投資10,934千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎補助費1,692千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費520,383千元,較上年度減列駕駛1人 │ │ │ │ │ │ │ │ 之人事費448千元,增列聘用人員28人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、員工薪俸晉級差額、退休離職儲金等經費21,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元,計淨增20,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費69,919千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公廳舍修繕、器具養護等經費14,307千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列採購稽核委員實地查核等經費1,456千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減12,851千元。 │ │ │ │7157011000 │ │ │ │ │ │8 │ │醫政業務 │ 3,450,844│ 3,701,426│ -250,582│1.本科目係由上年度預算「醫政管理」、「醫療照護 │ │ │ │ │ │ │ │ 」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數3,450,844千元,包括業務費480,960 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資14,186千元,獎補助費2,955,69 │ │ │ │ │ │ │ │ 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)醫政法規與醫事人員及機構管理13,007千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列醫事人員繼續教育課程及積分審查工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作等經費2,112千元,增列醫事人員特考審查經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費500千元,計淨減1,612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)醫療業務督導管理7,193千元,較上年度減列辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理精神衛生法教育訓練及緊急醫療通訊志工教育 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練等經費2,043千元,增列醫療財團法人及醫 │ │ │ │ │ │ │ │ 療社團法人財務報告審查作業等經費1,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)醫療替代役8,290千元,較上年度減列水電費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 房屋修繕費及替代役役男辦公廳舍租金3,557千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)健全醫療衛生體系207,870千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 推動社區衛生醫療防疫服務、電子病歷輔導、醫 │ │ │ │ │ │ │ │ 院評鑑、查核機制建立與實施等經費31,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列辦理醫療服務國際化相關計畫等經費10,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元,計淨減20,790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)全面提升醫事機構服務品質100,894千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列提升血液供輸品質計畫、臨床檢驗、放 │ │ │ │ │ │ │ │ 射品質工作及醫療廢棄物清除處理等經費43,460 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)醫事人力規劃與訓練2,352,036千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列教學醫院教學費用、一般醫學訓練計畫等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費154,538千元,增列辦理住院醫師招募及師資 │ │ │ │ │ │ │ │ 培訓等經費27,582千元,計淨減126,956千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)建立優質之緊急醫療救護體系173,985千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列婦產科醫師與助產人員業務合作試辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫、遠距救護即時通系統等經費39,288千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列緊急醫療資訊系統計畫等經費12,537千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨減26,751千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)加強精神疾病防治與心理衛生工作587,569千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列非愛滋藥癮者替代療法計畫、濟 │ │ │ │ │ │ │ │ 助康復之家復健床位等經費167,162千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 濟助精神疾病嚴重病人強制鑑定、強制住院及強 │ │ │ │ │ │ │ │ 制社區治療醫療費用與獎勵精神衛生相關機關、 │ │ │ │ │ │ │ │ 團體從事病人社區照顧等經費139,949千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減27,213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7157011100 │ │ │ │ │ │9 │ │護理及健康照護業務 │ 831,492│ 979,220│ -147,728│1.本年度預算數831,492千元,包括業務費344,603千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設備及投資435千元,獎補助費486,454千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)山地離島醫療保健行政工作34,922千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列辦理離島地區緊急醫療轉診服務等經費2, │ │ │ │ │ │ │ │ 835千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動護理行政工作621千元,較上年度減列通訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)落實長照十年計畫及身心障礙醫療復健網絡290, │ │ │ │ │ │ │ │ 576千元,較上年度減列委託辦理整合照顧制度 │ │ │ │ │ │ │ │ 、兒童聯合評估中心及捐助一般護理之家、日間 │ │ │ │ │ │ │ │ 照護等經費112,215千元,增列委託辦理護理機 │ │ │ │ │ │ │ │ 構品質管理及捐助辦理中期照護創新服務計畫等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費10,000千元,計淨減102,215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)強化護理人力培育與功能提升45,461千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列委託辦理護理助產業務政策規劃及推動 │ │ │ │ │ │ │ │ 專科護理師之培育等經費6,637千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強山地離島及原住民醫療保健服務459,912千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列補助山地離島衛生所室辦公廳 │ │ │ │ │ │ │ │ 舍修繕及擴建等經費36,022千元。 │ │ │ │7157011400 │ │ │ │ │ │10 │ │國民健康資訊建設計畫 │ 192,250│ 248,434│ -56,184│1.本年度預算數192,250千元,包括業務費131,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設備及投資60,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動實施電子病歷32,415千元,較上年度減列電 │ │ │ │ │ │ │ │ 子病歷瀏覽系統等經費11,793千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)營運醫事憑證管理中心62,445千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列醫事憑證IC卡卡材費45,000千元,增列憑證管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理中心營運及系統擴充等經費24,143千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減20,857千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)衛生機關單一入口及資訊整合應用75,300千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列公共衛生資訊整合應用服務系統等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費21,906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動健康資料加值應用22,090千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列健康資料中心維運經費5,968千元,增列開發 │ │ │ │ │ │ │ │ 健康指標與基礎資料庫及資訊設備購置等經費4, │ │ │ │ │ │ │ │ 340千元,計淨減1,628千元。 │ │ │ │7157011500 │ │ │ │ │ │11 │ │國立新竹醫院籌設計畫 │ 89,500│ -│ 89,500│1.本年度預算數89,500千元,均為設備及投資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目係新增,本年度預算數89,500千元,係辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 國立新竹醫院規劃設計及興建工程,總經費8,852, │ │ │ │ │ │ │ │ 118千元,分10年辦理,本年度編列第1年經費。 │ │ │ │7157011600 │ │ │ │ │ │12 │ │企劃業務 │ 71,717│ 65,736│ 5,981│1.本年度預算數71,717千元,包括業務費68,097千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資2,293千元,獎補助費1,327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)衛生業務企劃10,680千元,較上年度增列辦理提 │ │ │ │ │ │ │ │ 升公共衛生行政人員之能力與專業素養訓練等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費5,793千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)衛生業務管理考核2,255千元,較上年度減列通 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊費等96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)衛生政策推展20,126千元,較上年度減列辦理全 │ │ │ │ │ │ │ │ 國衛生保健志工保險費及衛生政策宣導等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │ 895千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國際衛生行政人才培訓4,796千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)衛生統計及調查分析12,738千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 家庭醫療保健消費研究調查等經費1,292千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)衛生教育模式之建立與推廣21,122千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列辦理提升衛教方法及技能、衛生教育推廣 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費3,471千元。 │ │ │ │7157011700 │ │ │ │ │ │13 │ │國際衛生業務 │ 99,376│ 107,062│ -7,686│1.本年度預算數99,376千元,包括業務費81,586千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資1,030千元,獎補助費16,760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容較上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)加強辦理參與國際性衛生組織活動18,958千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列參加國際衛生組織活動等經費4,05 │ │ │ │ │ │ │ │ 0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動雙邊國際衛生合作與交流28,584千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列辦理推動雙邊國際衛生合作與交流等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費1,116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強辦理區域性多邊國際衛生合作交流16,811千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列辦理區域性多邊國際衛生合作 │ │ │ │ │ │ │ │ 交流等經費4,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國際醫療援助及合作35,023千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理中長期醫療援助與公共衛生合作計畫等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,600千元。 │ │ │ │7157011800 │ │ │ │ │ │14 │ │衛生醫療資訊業務 │ 131,883│ 129,111│ 2,772│1.本科目上年度法定預算數135,431千元,配合本署 │ │ │ │ │ │ │ │ 食品藥物管理局成立,移出6,320千元,列入所屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 食品藥物管理局項下,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數131,883千元,包括業務費110,164千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設備及投資21,719千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)衛生行政資訊業務49,816千元,較上年度增列公 │ │ │ │ │ │ │ │ 文線上簽核系統開發等經費6,976千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)全國醫療資訊網業務75,848千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 公用類系統維護及改版等經費2,369千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子化衛生署推動計畫6,219千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列電子表單及預算控制系統擴充等經費1,835千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │7157011900 │ │ │ │ │ │15 │ │醫院營運業務 │ 3,923,183│ 4,027,675│ -104,492│1.本年度預算數3,923,183千元,包括業務費10,950 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資1,524千元,獎補助費3,910,709 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數3,923,183千元,係辦理所屬醫院營 │ │ │ │ │ │ │ │ 運輔導經費,較上年度減列人事費補助、輔導所屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 醫院營運業務等經費117,463千元,增列補助偏遠 │ │ │ │ │ │ │ │ 離島地區署立醫院建置醫療設施等經費12,971千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減104,492千元。 │ │ │ │7157018100 │ │ │ │ │ │16 │ │非營業特種基金 │ 50,000│ 10,000│ 40,000│ │ │ │ │7157018130 │ │ │ │ │ │ │1 │醫療藥品基金 │ 50,000│ 10,000│ 40,000│1.本年度預算數50,000千元,均為設備及投資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數50,000千元,係國庫增撥醫療藥品基 │ │ │ │ │ │ │ │ 金辦理金門醫院醫療大樓計畫興建工程等經費,總 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費1,209,789千元,分4年辦理,98年度已編列10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,本年度續編第2年經費50,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列40,000千元。 │ │ │ │7157019000 │ │ │ │ │ │17 │ │一般建築及設備 │ 93,000│ 95,000│ -2,000│ │ │ │ │7157019002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 93,000│ 95,000│ -2,000│1.本年度預算數93,000千元,均為設備及投資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數93,000千元,係興建生醫管理中心計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫之衛生大樓,總經費1,590,000千元,分5年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ ,97至98年度已編列685,000千元,本年度續編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 第3年經費93,000千元,較上年度減列2,000千元。 │ │ │ │7157019800 │ │ │ │ │ │18 │ │第一預備金 │ 10,000│ 10,000│ -│仍照上年度預算數編列。 ──┴──┴──┴──┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────────── |